审计过程
审核类型:
我们进行不同类型的内部审计审查。这些包括:
- 基于风险的审计:我们着眼于特定的服务、领域、学校或职能部门,审查该领域运作中的风险管理和控制,以确保它们在实现目标方面是有效和高效的。还将进行例行的、廉洁的工作,以保证财务控制的标准。
- 数据保证:我们需要对控制提供保证,以确保数据的准确性和完整性。
- 物有所值:在所有的审计审查中,我们都会考虑物有所值的问题,并将确定和报告任何可能在物有所值方面提供改进的领域。
什么时候进行审计?
内部审计处制定年度审计计划,概述来年可能进行审计审查的领域。这个计划是基于我们对大学面临的风险的评估。本计划经审计委员会同意。
我们将尽量在繁忙时间安排审计审查,以尽量减少干扰。
审计过程如下:
现在要做的事情
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- 邮箱:举报热线
- 电话:+44 (0)118 378 6353